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強化內部審計規(guī)范 服務企業(yè)高質發(fā)展

  

  來源:鹽高投集團審計部發(fā)布時間:2021-12-30瀏覽次數(shù):

  按照省、市、區(qū)國資部門關于國有企業(yè)內部審計工作的文件要求,鹽高投集團審計部自成立以來,在集團黨委、董事會直接領導下,認真貫徹《審計法》和集團內部審計工作精神,緊緊圍繞集團重點工作,以規(guī)范集團經(jīng)濟行為、提高資金使用效益、促進黨風廉政建設為工作目標,積極履行審計職能,開展各項審計工作。

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  2021年,審計部按照全年工作計劃,以流程梳理為起點,以風險控制為導向,收集和分析各類風險信息,歸納審計關注點,出臺《內部審計工作制度》;牽頭組織完成各類審計工作9項,追回直接損失78萬元,督促占股企業(yè)的768萬元分紅款迅速到位,切實保護國有資金安全;首次通過招標對集團3支基金以及17家直投項目投后績效進行盡調審計,提供投資評估依據(jù),為集團規(guī)范化投資夯實基礎。

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  新的一年,審計部將繼續(xù)深入研究新形勢下國企內審工作的特點,堅持問題導向,防范風險隱患,進一步強化審計監(jiān)督職能,不斷優(yōu)化審計思維和審計方法,規(guī)范審計流程,不斷提升鹽高投集團內審工作的規(guī)范性、專業(yè)性和實效性,為做強做優(yōu)國有企業(yè)作出應有貢獻。